关于成都市青白江区直机关工委2014年部门决算编制的说明(范本)
按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
区直机关工委是行政单位,主要负责机关党的建设工作,内设1个科室。
二、部门概况
区直机关工委共有编制6名,实有在职人员6人,其中:行政编制3人,实有3人;事业编制3人,实有3人。退休人员5人。
三、收支决算总体情况
2014年区直机关工委收入决算总额为1505660元,其中:当年财政拨款收入1505660元。
2014年区直机关工委支出决算总额为1505660元,其中:一般公共服务支出1186359元,社会保障和就业256387元,医疗卫生14333元,住房保障支出47448元,教育支出1133元,年末结转和结余0元。
四、财政拨款支出决算情况
区直机关工委财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区机关党建事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障区直机关工委机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障区直机关工委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:(罗列类级全部功能分类)
(一)一般公共服务支出1186359元,主要用于:机关党建公共服务支出。
(二)教育支出1133元,主要用于:党员教育。
(三)社会保障和就业支出256387元,主要用于:职工保障。
(四)医疗卫生支出14333万元,主要用于:职工医疗。
(五)住房保障支出47448万元,主要用于:职工住房保障。
名词解释:……(对专业性较强的名词进行解释)
