按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
区委编办主要职责是:牵头组织实施全区行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革,做好机构编制管理,以及事业单位登记管理、中文域名工作。2013年,区委编办主要做好了6个方面工作:一是全面完成城厢镇行政管理体制改革试点工作,会同有关部门确定21个部门的105项区级行政管理权限下放到城厢镇,并根据试运行情况取消24项办件量很小和基本无办件的委托事项,进一步完善财政管理体制,优化调整城厢镇机构编制,构建新型基层治理机制,提升公共服务水平。二是稳步推进事业单位分类工作,初步完成了全区事业单位分类工作,拟订了事业单位分类参考目录,对全区所有事业单位进行了多次模拟分类,理清了分类工作中的重点难点问题。三是改革完善食品药品监督管理体制,公共资源交易管理体制,纪检监察体制,切实理顺部门职责关系,强化监管责任,优化资源配置。四是积极开展简政放权改革工作,协同相关部门全面清理本级行政审批项目,完成目录、操作流程、办事指南等编制工作,行政审批项目承诺办理时限在现有基础上总体再提速20%,行政审批承诺提速率达到85.37%。做好行政管理权限承接和下放工作,深化扩权强镇事权改革。五是建设机构编制实名制系统。推行机构编制实名制管理,建设机构编制实名制系统,将全区机关事业单位机构信息和在编人员信息全部录入系统,与市上平台系统进行了联网,并对数据进行实时更新。六是做好事业单位登记管理工作,升级事业单位登记管理平台系统,清理未按规定登记和年检的事业单位,完善事业单位登记管理程序并严格审批。
二、部门概况
区委编办下属二级决算单位2个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。
三、收支决算总体情况
2013年区委编办收入决算总额为120.93万元,其中:当年财政拨款收入120.93万元。收入决算总额较2012年增加33.58万元,主要原因为本部门在2013年期间职工人数增加,工资性支出、日常运转支出也同时增加。
2013年区委编办支出决算总额为120.93万元,其中:一般公共服务支出114.49万元,医疗卫生1.76万元,住房保障支出4.68万元。支出决算总额较2012年增加33.58万元,主要原因为本部门在2013年期间职工人数有所增加,导致工资性支出、日常运转支出增加,以及经济发达镇行政管理体制等改革工作任务增加。
四、财政拨款支出决算情况
区委编办财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区机构编制管理等相关工作。
基本支出,是用于保障区委编办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障区委编办机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出114.49万元,主要用于:1、在职职工基本工资、津贴补贴等人员开支;2、日常工作开展所需的公用开支,包括办公费、印刷费、办公设备购置等;3、项目支出是用于保障经济发达镇行政管理体制改革试点工作开展及实名制工作的推进和实名制信息系统日常运行维护费用等支出。
(二)医疗卫生支出1.76万元,主要用于支出单位在职人员的医疗保险。
(三)住房保障支出4.68万元,主要用于支出单位在职人员的住房补贴。
附件:1.中共成都市青白江区机构编制委员会办公室2013年收支决算总表
2.中共成都市青白江区机构编制委员会办公室2013年财政拨款支出决算表
附件1:2013年收支决算总表 |
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单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
2013年决算数 |
项 目 |
2013年决算数 |
一、当年财政拨款收入 |
120.93 |
一、一般公共服务(类级科目) |
114.49 |
二、行政单位教育收费收入 |
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(款级科目) |
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三、事业收入 |
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二、社会保障和就业(类级科目) |
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四、事业单位经营收入 |
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(款级科目) |
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五、转移性收入 |
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三、医疗卫生(类级科目) |
1.76 |
上级补助收入 |
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(款级科目) |
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附属单位上缴收入 |
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四、住房保障支出(类级科目) |
4.68 |
从其他部门取得的收入 |
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(款级科目) |
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从不同级政府取得的收入 |
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…… |
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六、其他收入 |
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五、…… |
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本 年 收 入 合 计 |
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本 年 支 出 合 计 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
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六、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
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其中:转入事业基金 |
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其中:事业单位经营亏损 |
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七、结转下年 |
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其中:事业单位经营亏损 |
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收 入 总 计 |
120.93 |
支 出 总 计 |
120.93 |
附件2:2013年财政拨款支出决算表 |
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单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备 注 |
类 |
款 |
项 |
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合计 |
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76.93 |
44 |
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201 |
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一般公共服务 |
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31 |
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党委办公厅(室)及相关机构事务 |
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01 |
行政运行 |
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70.49 |
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02 |
一般行政管理事务 |
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44 |
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210 |
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医疗卫生 |
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05 |
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医疗保障 |
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01 |
行政单位医疗 |
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1.76 |
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221 |
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住房保障支出 |
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02 |
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住房改革支出 |
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01 |
住房公积金 |
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4.68 |
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注:所有支出列示到项级科目 |
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